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        来源:办公室 发布时间:2023-03-10 16:06:47 字体大小:

            3月8日下午,州财政局召开2022年度州本级预算执行及决算(草案)编制情况审计、州本级财政重大专项资金审计调查进点会议。州审计局局长向文波,总审计师、审计组组长瞿民,审计组全体成员出席会议。州财政局党组书记、局长胡章华,党组成员、副局长秦海,相关科室(下属单位)主要负责人参会。


        会上,审计组宣读了审计通知书,并就审计纪律、审计方案、具体要求等作了详细说明。

            


            向文波强调,开展预算执行审计是审计部门的重要职能,也是落实法律法规要求的具体举措。财政、审计部门要增进互信,形成工作合力;要压实责任,严格按照审计方案依法开展审计;要坚持实事求是,提高工作效率,保证工作质量;要严明工作、生活纪律,遵守保密制度和请示报告制度,廉洁开展审计。

            


            胡章华做表态发言时表示,财政预算执行审计是法定审计项目,是对财政运行情况的一次全面“体检”,有利于财政部门改进资金使用管理,提高财政资金使用绩效,确保党和政府重大政策落实,促进社会经济全面发展。州财政局将切实加大工作力度,确保审计工作顺利开展。一是高度重视。切实提高政治站位,将此次审计当做改进财政工作的良好契机,全力支持审计工作开展。二是建立机制。建立州本级预算执行和部门预算执行审计对接工作机制,支持审计组顺利履行职责,确保审计工作高效开展。三要整改落实。虚心听取审计组的意见建议,认真查找差距、改进工作,努力提升财政管理工作水平,推动财政工作实现新发展。


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